黑龍江公共資源交易中心建立健全政采內控體系
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黑龍江公共資源交易中心建立健全政采內控體系
本報訊 近年來,黑龍江省公共資源交易中心(以下簡稱中心)持續深化政府采購內控體系建設,出臺了包括《內部控制基本制度》《政府采購活動內部控制管理制度》《政府采購風險內部控制辦法》《崗位利益沖突風險內部控制辦法》等11項制度在內的內控制度匯編,進一步加強了政府采購全流程風險防控,科學預判并及時糾正了項目執行環節各類內部、外部風險。
據了解,中心成立了內控委員會和內控委辦公室兩個組織機構,分別由主要領導和分管領導擔任負責人,各部門負責人和紀檢等重要崗位人員作為委員會成員,明確了工作職責和工作分工,按照分事行權、分崗設權、分級授權的原則,對政府采購全流程可能產生的各類風險進行事前防范、事中控制、事后監督,形成全過程動態管控機制,確保政府采購各項工作依法依規開展。此外,中心還通過建立健全內部控制體系,進一步完善了內控決策、執行、監督機構以及各處室、各崗位職責權限,實施不相容崗位(職責)分離控制,形成各司其職、各負其責、橫向與縱向相互監督制約的工作機制,關鍵崗位實施雙保險和定期輪換制度;建立了與組織機構和政府采購業務相適應的內部授權管理體系,確保各處室及關鍵崗位人員在授權范圍內開展工作;建立了內部控制考核評價機制,定期對各崗位內控制度執行和風險防控等情況進行檢查和考評,細化考評指標,規范考核程序,根據考評結果及時對內控風險點和防控辦法進行評估和調整。
下一步,中心將充分運用大數據等信息化手段,持續探索將政府采購內部控制流程和考核評價融入電子化系統,逐步實現對內控工作的數字化管理、程序化監控和智能化預警,做到過程留痕、責任可溯、風險可控。同時,進一步將內控與內審、內部監督、落實從嚴治黨責任和紀檢監察、審計、巡視等外部監督結合起來,不斷完善內控事項、監督內容和防控辦法,形成常態長效閉環監督檢查和持續整改機制。
(劉輝)
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責任編輯:LIZHENG
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